
公司有一筆業(yè)務(wù)借:其他應(yīng)付款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不明為什么是其他應(yīng)付款而不是應(yīng)收款呢
答: 您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應(yīng)收才對。
我們物業(yè)公司今年其他應(yīng)付賬款余額為貸方,我結(jié)轉(zhuǎn)到收入。借其他應(yīng)付款電費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 那借方有余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,借方是對方欠了你的錢,沒有收回來的,掛著就可以啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,收到用工單位給派遣人員的工資保險公積金款項(xiàng),我們是這樣做的可以嗎?簡易辦法按百分之5交稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款(保險工資公積金總額)貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣做合規(guī)嗎?
答: 你好,同學(xué) 分錄處理沒有問題,可以這樣處理


鄒老師 解答
2016-05-30 16:18
鄒老師 解答
2016-05-30 16:42