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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-05-14 16:55

1借在建工程650
累計折舊200
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50
貸固定資產(chǎn)900

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:56

借在建工程350
貸工程物資300
原材料50

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:56

借在建工程200
貸應(yīng)付職工薪酬80
銀行存款120

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:57

借固定資產(chǎn)1200
貸固定資產(chǎn)1200

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:57

2、19年計提折舊金額是(1200-50)/10=115

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:58

3、19年底賬面價值=1200-115=1085
發(fā)生減值1085-770=315

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:58

借資產(chǎn)減值損失315
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備315

暖暖老師 解答

2020-05-14 16:59

4、20年和21年每年計提折舊(770-50)/9=80

暖暖老師 解答

2020-05-14 17:21

借固定資產(chǎn)1200
貸在建工程1200
不好意思,手誤這里

暖暖老師 解答

2020-05-14 17:25

是在建工程的借方科目合計=650+350+200

暖暖老師 解答

2020-05-14 17:29

可以分開寫,我合起來了在一個題目里

英勇的白云 追問

2020-05-14 17:19

借固定資產(chǎn)1200
貸固定資產(chǎn)1200???

英勇的白云 追問

2020-05-14 17:19

這個不應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款120萬。哪來的1200呀?

英勇的白云 追問

2020-05-14 17:23

1200是怎么算出來的呀

英勇的白云 追問

2020-05-14 17:25

那個發(fā)放工資80萬和用銀行存款支付其他費(fèi)用120萬,應(yīng)該是分開寫的吧

英勇的白云 追問

2020-05-14 17:27

那個發(fā)放工資80萬和用銀行存款支付其他費(fèi)用120萬,應(yīng)該是分開寫的吧
,不用么。還是一個句號一寫啊

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你好,總的耗用材料成本=4500(數(shù)量)*20(單價) 其中甲產(chǎn)品占的比例=50*50/(50*50%2B100*15) 所以甲產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)分配的材料費(fèi)用=4500*20*50*50/(50*50%2B100*15)=56250
2020-05-16 15:39:31
你好 報表中應(yīng)付賬款項目金額=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額(70加上10)加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額50=130
2020-05-13 17:53:24
是的,剛開始學(xué)習(xí)的時候是需要按照這個步驟的,這樣有助于理解解題思路的
2020-03-25 10:43:21
您好,17年應(yīng)計提折舊額=(400-4)*4/(1+2+3+4+5)=105.6
2019-12-13 16:57:18
(1640-1480)+【1480-(1600-40)】=160-80=80
2017-05-02 11:16:00
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