#提問#@郭老師你好,我們二月份有欠增值稅因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難欠繳,三月份公司有進(jìn)項(xiàng),申報(bào)時(shí)留抵,賬務(wù)中未做處理,四月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)將三月的留抵自動(dòng)入在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填列,在欄次21欄上期留抵稅額抵減欠稅,那我賬務(wù)處理這樣操作對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
清兒
于2020-05-14 10:50 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-14 12:11
三月份你進(jìn)項(xiàng)在那一欄填寫的
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上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-07-07 17:32:38

你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好同學(xué),本月肯定有余額,因?yàn)殇N項(xiàng)不于進(jìn)項(xiàng)%2B期初留抵。
沒有形成應(yīng)納稅額時(shí),不需要作轉(zhuǎn)出。
2024-01-10 21:03:13
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