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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-13 19:37

你好,同學。
所得稅里面,你是按全部收入填寫收入總額,然后有一個減免明細收入讓你專門 填寫免稅 部分的收入。
免稅 是調減不是調增

拋開想象 追問

2020-05-13 19:39

那我豈不是對應的免稅成本可以在應稅收入下扣除

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 19:42

免稅 的成本也不可扣除的,要調增加的、

拋開想象 追問

2020-05-13 19:42

對呀 我就是想問 這個調整增加在哪個表上體現?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 19:48

對應有一個扣除明細調整表里面,作為不可扣除的填寫

拋開想象 追問

2020-05-13 19:51

老師 沒有您說的這個表,您說的105000納稅調整明細表嗎?這上面沒有符合填寫非營利組織成本的啊

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 19:55

那個不叫非營利組織成本,是統(tǒng)一的申報表,沒有非營利組織專用的。
是的,你在里面去看有不可扣除的明細,你選擇免稅 收入對應成本填寫

拋開想象 追問

2020-05-13 20:01

我懂您的意思,105000表并沒有免稅收入對應成本這一欄,只有不征稅收入用于支出所形成的費用

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 20:03

如果沒有,你填寫在其他里面

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相關問題討論
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好,根據1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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