老師好!請問:公司為了銷售房子,購入一批贈品10萬元,每個價值為500元,客戶購房子送這個贈品。那么購入這批贈品會計分錄是這樣嗎?借:庫存商品-銷售贈品 貸:銀行存款 等房子賣出時再做 借:銷售費(fèi)用-銷售贈品 貸:庫存商品? 是否可以直接進(jìn)銷售成本?借:銷售費(fèi)用-銷售贈品 貸:銀行存款
4imuey
于2020-05-13 16:47 發(fā)布 ??825次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-13 16:49
你好,視同銷售,借:庫存商品-銷售贈品 貸:銀行存款 , 借:銷售費(fèi)用-銷售贈品 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
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你好!,銷售的時候應(yīng)該是借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項稅
2019-05-27 16:15:00

你好!,銷售的時候應(yīng)該是借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項稅
2022-04-03 15:52:40

你好,視同銷售,借:庫存商品-銷售贈品 貸:銀行存款 , 借:銷售費(fèi)用-銷售贈品 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-05-13 16:49:28

作為小規(guī)模納稅人,用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”核算
從你的分錄看,購買商品,有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)是一般納稅人
一般納稅人采購貨物
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
銷售貨款
借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2017-05-28 07:52:51

在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,做庫存商品減少的分錄,如果你是考試做題,按題目要求做
2020-02-03 12:11:08
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