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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-12 22:09

你好,匯算清繳期間費用表中的業(yè)務(wù)接待費中的載帳金額需要填寫的

san 追問

2020-05-12 22:47

老師,例如19年全年業(yè)務(wù)接待費30多萬,營業(yè)收入2千多萬,算了一下我按全年收入千分之五算調(diào)增會低些,那么我填了視同銷售收入哪個表,如果填上期間費用那個表我的利潤又增大了,不知我那填錯了

鄒老師 解答

2020-05-12 22:56

你好,全年業(yè)務(wù)接待費30多萬,營業(yè)收入2千多萬
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
收入的5‰=十幾萬,發(fā)生額的60%=18萬多,按收入的千分之5扣除
業(yè)務(wù)接待費發(fā)生額減去收入的千分之5做納稅調(diào)增處理
你單位是什么情況還需要填寫視同銷售收入呢?

san 追問

2020-05-12 23:04

老師,請問按千分之5做納稅調(diào)增,(收入2660萬*0.005=13.3萬,這個數(shù)我要交企業(yè)所得稅),期間費用表調(diào)增載帳金額我填30多萬,稅收金額填什么?調(diào)增金額我填13.3萬,

san 追問

2020-05-12 23:13

老師不好意思我搞錯了,是105000表納稅調(diào)整項目明細表,哪項業(yè)務(wù)招待費支出需不需要填?

鄒老師 解答

2020-05-13 08:21

你好,全年業(yè)務(wù)接待費30多萬,營業(yè)收入2千多萬
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
收入的5‰=十幾萬,發(fā)生額的60%=18萬多,按收入的千分之5扣除
業(yè)務(wù)接待費發(fā)生額減去收入的千分之5做納稅調(diào)增處理(調(diào)增的金額=30多萬—十幾萬(收入的5‰))
納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務(wù)招待費支出需要填寫的

san 追問

2020-05-13 15:29

san 追問

2020-05-13 15:30

老師,填了,他就這樣

san 追問

2020-05-13 15:31

san 追問

2020-05-13 15:31

這張清楚一點

鄒老師 解答

2020-05-13 15:34

你好,你這里的業(yè)務(wù)招待費稅收金額是不是填寫錯誤了,應(yīng)當按收入的千分之5填寫

san 追問

2020-05-13 15:39

稅收金額填13萬多,調(diào)增金額是216151.79元,哪是按哪個金額補稅?

san 追問

2020-05-13 15:40

san 追問

2020-05-13 15:40

這樣又不行

鄒老師 解答

2020-05-13 15:43

你好,能提供一下你單位實際收入具體是多少嗎?我好計算業(yè)務(wù)招待費的稅收金額具體是多少

san 追問

2020-05-13 15:45

好的,收入是26689562.17

鄒老師 解答

2020-05-13 15:47

你好,收入是26689562.17,那收入的千分之5=26689562.17*0.005=13347.81,稅收金額就是13347.81這樣填寫沒錯啊

san 追問

2020-05-13 15:50

是阿,帳載金額填34萬,但過不了

鄒老師 解答

2020-05-13 15:53

你好,填寫的沒有問題,但是有這個提示,那就需要咨詢軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧?/p>

san 追問

2020-05-13 16:01

好的,謝謝老師,辛苦了

鄒老師 解答

2020-05-13 16:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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