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楊婕
于2016-05-29 09:03 發(fā)布 ??903次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-05-29 10:51
分錄:1.借:固定資產清理260317.63 累計折舊206472.97 貸:固定資產466790.62.借:銀行存款:17萬 貸:固定資產清理17萬3.借:固定資產清理24700 貸:應交增值稅247004.借:營業(yè)外支出-處理固定資產凈損失 貨:固定資產清理:115017.63那開的專用發(fā)票附件附哪呀,這樣分錄對不對,這樣稅務會讓我們出資產損失申報嗎
曉海老師 解答
2016-05-29 10:00
你好!應該是通過固定資產清理科目來核算
2016-05-29 11:13
你好!發(fā)票放在3.借:固定資產清理24700貸:應交增值稅24700 后邊就行,虧損有的地方稅務局要求備案。
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曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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曉海老師 解答
2016-05-29 10:00
曉海老師 解答
2016-05-29 11:13