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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-29 10:51

分錄:1.借:固定資產清理260317.63
             累計折舊206472.97
             貸:固定資產466790.6
2.借:銀行存款:17萬
        貸:固定資產清理17萬
3.借:固定資產清理24700
       貸:應交增值稅24700
4.借:營業(yè)外支出-處理固定資產凈損失
       貨:固定資產清理:115017.63

那開的專用發(fā)票附件附哪呀,這樣分錄對不對,這樣稅務會讓我們出資產損失申報嗎

曉海老師 解答

2016-05-29 10:00

你好!應該是通過固定資產清理科目來核算

曉海老師 解答

2016-05-29 11:13

你好!發(fā)票放在3.借:固定資產清理24700
貸:應交增值稅24700 后邊就行,虧損有的地方稅務局要求備案。

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