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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-12 10:18

借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金(單位負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款——住房公積金(個人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款 944
要看這個公積金的性質(zhì),然后進入不通的科目

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:20

其他應(yīng)付款好,還是其他應(yīng)收款好?

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:21

應(yīng)付職工薪酬/公積金能不能換成 管理費用/公積金  ?

王超老師 解答

2020-05-12 10:23

不建議這么做,因為應(yīng)付職工薪酬后面會轉(zhuǎn)入管理費用的,這樣是為了更好的管理
建議你放在其他應(yīng)付款比較合適

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:25

沒什么是其他應(yīng)付款?

王超老師 解答

2020-05-12 10:30

這個是你們要繳納的公積金,站在公司的角度上來看,是屬于一項負(fù)債的

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:31

為什么?

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:32

那股東借錢進來是,借 銀行存款  ,貸 其他應(yīng)付款?

王超老師 解答

2020-05-12 10:34

這個也是一項負(fù)債啊,未來公司要還淺給股東的

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:37

5月份申報期到幾號截止?

王超老師 解答

2020-05-12 10:39

你說的是增值稅還是企業(yè)所得稅?

紫韻清風(fēng) 追問

2020-05-12 10:39

都要

王超老師 解答

2020-05-12 10:40

增值稅是22號的,企業(yè)所得稅是31號的。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2019-12-04 21:15:16
您好 是補繳上個月的還是預(yù)繳下個月的
2019-04-17 10:09:34
借:管理費用—公積金 其他應(yīng)收款—個人部分 貸:銀行存款
2018-09-07 14:08:25
你計提的時候,借xx費用,住房公積金,貸,應(yīng)付職工薪酬~住房公積金
2019-06-13 15:52:48
關(guān)于住房公積金的會計分錄如下: 1、當(dāng)期繳納時賬務(wù)處理 借:管理費用——住房公積金(注:單位承擔(dān)的部分) 其他應(yīng)收款——住房公積金(注:個人承擔(dān)的部分) 貸:銀行存款 2、發(fā)工資時,把單位代交的部分收回,從職工工資中扣回時賬務(wù)處理 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款——住房公積金 3、如果當(dāng)期未繳納 ①當(dāng)期的賬務(wù)處理 借:管理費用——住房公積金 貸:其他應(yīng)付款——住房公積金 ②發(fā)工資時個人應(yīng)交的部分照扣 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)付款——住房公積金 4、企業(yè)以后期間繳納企業(yè)代扣住房公積金部分的賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)付款——住房公積金 貸:銀行存款
2019-07-11 10:35:06
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