老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調整用以前年度損益調整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

老師 我想請問一下 我現在剛把憑證打出來 貼完之后 還剩倆張憑證 是銀行收款回單 我看了 我的3月的銀行的明細賬 沒有記這筆 但是 3月的銀行余額還能跟賬戶上一樣 這樣是怎么回事呢幫我看一下 這是怎么回事呢 這個回單 是三張銷項發(fā)票 一共是225000 銷向發(fā)票我記了,借,應收賬款 等等,我查了,銀行存款明細賬,余額和對公戶的余額一樣。
答: 您好,2月底的余額,賬上322193.78,比銀行余額97193.78,多了225000 這筆225000,你找一下之前1-2月份有沒有入賬。
我做內賬,銷售貨款銀行收款,我做借銀行存款,貸應收賬款,應收賬款用設二級明細么。采購付款時,我怎么做分錄,應付賬款用設二級明細嗎?求解?
答: 您好,應收賬款用設二級明細。采購付款時, 分錄,借:預付賬款,或者庫存商品等科目,貸:銀行存款。應付賬款用設二級明細。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司在收到12月2號收到欠款300萬,款項已打入銀行賬戶。其中A公司100萬,B公司200萬,需要登記總賬和明細賬應收賬款的貸方,還需要登記銀行存款借方300萬嗎?謝謝
答: 你好,銀行是需要的哈
老師我這邊有時一天多個銀行賬戶有進賬,我就按照單個銀行匯總登記借方金額,應收賬款就是各個單位來款,后來發(fā)現看銀行存款明細分類賬,具體來款單位是看不到的,這種情況做賬的時候應該要怎么避免
單位代個人扣繳的社保費,分錄: 借:應收賬款 貸:銀行存款收回時,借:銀行存款 貸:應收賬款為啥明細賬上的應收賬款余額在貸方,一般余額在借方,那貸方表示什么意思?
7月份銀行存款數額手誤輸錯金額了,多輸入了,按銀行的收入數做的無票收入,已經報過稅了,現在總賬和明細賬銀行存款不一致,不讓結賬,該怎么做


追逐我的明天。 追問
2020-05-11 20:54
路老師 解答
2020-05-11 20:56
追逐我的明天。 追問
2020-05-12 08:36
路老師 解答
2020-05-12 08:37
追逐我的明天。 追問
2020-05-12 14:27
追逐我的明天。 追問
2020-05-12 14:28
路老師 解答
2020-05-12 14:31