
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額如何計(jì)算?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除限額是實(shí)際發(fā)生額的60%,和收入0.5%的較小者,所以你這個(gè)調(diào)整金額是20
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好關(guān)于企業(yè)所得稅匯算 納稅調(diào)整明細(xì)表 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 稅收金額和調(diào)整金額怎么算的,比如招待費(fèi)20000元,稅收金額是不是招待費(fèi)的60%算的?
答: 你好,同學(xué)。 是的,稅收金額是實(shí)際的60%和營(yíng)業(yè)收入千分之5,兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)


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