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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-27 18:17

做賬聯(lián)系的分錄是    借:應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:遞延收益,

                                借:遞延收益,貸營業(yè)外收入-增值稅減免收入
不明白為什么這么做,感恩老師

鄒老師 解答

2016-05-27 18:05

企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-05-27 18:46

如果計(jì)入了固定資產(chǎn),是這樣處理
如果直接計(jì)入期間費(fèi)用的,按我上面提供的賬務(wù)處理
因?yàn)榻鸲惐P和維護(hù)費(fèi)金額都較小,通常就直接計(jì)入了管理費(fèi)用

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