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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-09 14:40

你好 你都虧損了就不應該繳納的企業(yè)所得稅 。 不會計提和繳納的

A會計學堂輔導答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 14:50

預繳的

A會計學堂輔導答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 14:51

已經交了,現(xiàn)在是不處理嗎,直接掛在應交企業(yè)所得稅上可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 14:55

你好 已經繳納了 就做 借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 。    繳納:借  應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款。  填寫到利潤表的所得稅費用里面去

A會計學堂輔導答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 15:05

好的知道了

meizi老師 解答

2020-05-09 15:11

好的希望能幫到你

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相關問題討論
你好!嚴格來說是匯算清繳算出來的虧損額
2019-05-23 16:07:32
您好,《企業(yè)所得稅法》中所指的虧損,是經過調整后,經稅務局認定的虧損,利潤表中的虧損,是沒有調整前的虧損。
2019-05-03 11:26:06
你好,這個不需要調整的 是彌補了往年的虧損
2020-01-13 11:51:39
你好,不會等于凈利潤的,因為A106000是調整之后的應納稅所得額,不是一個口徑的
2018-04-24 10:32:14
你好,不是的,是填寫調整之后的應納稅所得額
2018-05-10 17:14:35
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