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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-08 17:14

不用,你修改后用紅字沖多報數(shù),然后按修改后的賬表申報就行

2501294768 追問

2020-05-08 17:18

2020年的帳:借管理費(fèi)用-10000 貸什么科目?

田老師 解答

2020-05-08 17:20

借管理費(fèi)用-10000 貸 應(yīng)付職工薪酬(紅字做)

2501294768 追問

2020-05-08 17:26

我要調(diào)的是2019年的,不是應(yīng)該是通過以前年度損益嗎?而且多做成本的所得稅也不用交了?疫情期間入不敷出

田老師 解答

2020-05-08 17:29

你現(xiàn)在申報的就是19年的所得稅,在本期調(diào)整就行了,以前年度損益是調(diào)整18年以前的

2501294768 追問

2020-05-08 17:34

那您的意思是把帳反到2019.4去,做那筆沖減費(fèi)用的分錄嗎?

田老師 解答

2020-05-08 17:44

在12做紅字沖回就行了

田老師 解答

2020-05-08 17:44

在12月沖回就行了

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2020-04-21 10:23:13
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