
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致
月末會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額一定要和月末納稅申報(bào)表上面的余額一致嗎?
答: 您好1小規(guī)模是的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時,申報(bào)主表匯總銷售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
答: 按差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支。


蘑菇小姐姐 解答
2020-05-07 23:41