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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 12:00

你好   借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -墊付款100 貸銀行存款   借應(yīng)收賬款100 0  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:00

對(duì)方發(fā)票可以入賬嗎?

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:02

墊付的發(fā)票抬頭是委托方的,受托方可以用這個(gè)發(fā)票入賬嗎?

meizi老師 解答

2020-05-07 12:05

你好  這個(gè)墊付的費(fèi)用 對(duì)方是要支付給你們不 ? 到時(shí)直接在應(yīng)收款扣除嗎 ?

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:06

對(duì)方支付的1000已經(jīng)包含了這個(gè)費(fèi)用的

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:07

現(xiàn)在是墊付的100發(fā)票是對(duì)方的抬頭,不知我這邊能不能作為附件入賬

meizi老師 解答

2020-05-07 12:09

你好   這是成本   這個(gè)是客戶(hù)公司的抬頭 你不能入賬 你們收1000元 墊付了100元 那么你們收入是900 嗎

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:10

對(duì),就是這樣,但是我們確實(shí)是支付了100的

meizi老師 解答

2020-05-07 12:14

你好  那你墊付款的時(shí)候做 借其他應(yīng)收款100貸銀行存款100     到時(shí)你做 借應(yīng)收賬款1000貸其他應(yīng)收款100  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 因?yàn)殚_(kāi)的是客戶(hù)發(fā)票 你們做成本的。

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:15

那我支付100時(shí)的附件就用對(duì)方的發(fā)票復(fù)印件嗎?

潘潘 追問(wèn)

2020-05-07 12:16

發(fā)票原件是要給對(duì)方的

meizi老師 解答

2020-05-07 12:17

你好 是的 你要拿著復(fù)印件 和付款單來(lái)做

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