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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-06 17:30

你好    你是收款方嗎  ?

暖心& 追問

2020-05-06 17:46

是的,我是收款方,客戶房子跑水了,我們給人家賠償,前會(huì)計(jì)的分錄:借其他應(yīng)收款/其他/賠償,貸銀行存款,但我不能理解,這減少了我的收入,為什么在應(yīng)收款里反映

玲老師 解答

2020-05-06 17:54

如果是應(yīng)收其他人的賠款你再支付出去這個(gè)賠款 這樣分錄 可以

暖心& 追問

2020-05-06 18:04

我是收了房款,后來客戶裝修跑水,找我們公司,我們給人家的賠償

玲老師 解答

2020-05-06 18:11

你企業(yè)賠款  借 營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款

暖心& 追問

2020-05-06 19:15

老師,現(xiàn)在房產(chǎn)稅和印花稅應(yīng)該在應(yīng)交稅金里反應(yīng)嗎

玲老師 解答

2020-05-06 19:26

是的  房產(chǎn)稅和印花稅應(yīng)該在應(yīng)交稅金里反應(yīng)

暖心& 追問

2020-05-06 19:38

我們之前一直在管理費(fèi)用里,感覺不對(duì)

玲老師 解答

2020-05-06 19:42

這個(gè)已經(jīng)改好幾年了,記在稅金及附加科目帶應(yīng)交稅費(fèi)

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您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要?dú)w還的錢。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,并核銷壞賬準(zhǔn)備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協(xié)議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好,雖然結(jié)果一樣,但可以用負(fù)數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應(yīng)收款---個(gè)人往來 負(fù)數(shù)金額 借:其他應(yīng)收款---其他往來 負(fù)數(shù)金額
2019-11-29 10:24:24
你好,是的,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
2019-11-29 10:11:52
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