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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 12:13

開(kāi)錯(cuò)了要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)和報(bào)關(guān)員

YU瑜2016 追問(wèn)

2020-05-06 12:14

賬上要如何處理,要紅沖再重新開(kāi)過(guò)發(fā)票不

慧老師 解答

2020-05-06 12:15

您好,是要這樣處理的

YU瑜2016 追問(wèn)

2020-05-06 12:18

那出口退稅系統(tǒng)要如何操作

慧老師 解答

2020-05-06 12:19

不好意思,具體怎么操作這塊我不是很清楚,問(wèn)一下稅務(wù)或海關(guān)

YU瑜2016 追問(wèn)

2020-05-07 08:09

請(qǐng)問(wèn)開(kāi)錯(cuò)稅率,出口銷售額要不要加上稅額,還是價(jià)稅合計(jì)

慧老師 解答

2020-05-07 09:29

如果你按照開(kāi)錯(cuò)的就是能是價(jià)稅合計(jì)了

YU瑜2016 追問(wèn)

2020-05-07 10:57

當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)是否按開(kāi)錯(cuò)的稅率要算進(jìn)去銷項(xiàng)稅,那當(dāng)月出口金額這里算價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額

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你好! 適用0稅率的
2018-09-17 17:18:36
您好,可以在這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票處理。
2018-04-03 17:48:01
開(kāi)錯(cuò)了要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)和報(bào)關(guān)員
2020-05-06 12:13:13
如何知道初次申請(qǐng)購(gòu)買出口發(fā)票已審核通過(guò)?出口退稅率為零的貨物,在出口退稅系統(tǒng)里要不要錄入進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)?怎么處理?謝謝~~
2017-06-16 21:14:12
出口退稅。出口免稅,就是出口這個(gè)環(huán)節(jié)免予征收增值稅,即不用像內(nèi)銷那樣按13%、9%、6%等征收增值稅。而出口退稅,就是要退還以前環(huán)節(jié)繳納的增值稅。這種情況在具體計(jì)算時(shí)可以再細(xì)分為“免退稅”和“免抵退稅”。其中,“免退稅”主要適用于沒(méi)有生產(chǎn)能力的外貿(mào)企業(yè),雖然這些企業(yè)也可能涉及內(nèi)銷繳稅問(wèn)題,但是由于其出口的商品是買進(jìn)來(lái)的,而買進(jìn)來(lái)的時(shí)候都是有發(fā)票的,可以明確區(qū)分哪些是出口、哪些是內(nèi)銷,所以,在計(jì)算的時(shí)候出口和內(nèi)銷兩部分其實(shí)是分開(kāi)來(lái)算的,就出口部分而言,由于不涉及內(nèi)銷,自然就不存在“抵”的問(wèn)題了。而“免抵退稅”則主要針對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)以及部分營(yíng)改增企業(yè),由于企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中所耗用的原材料、勞務(wù)等所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅往往難以在出口商品和內(nèi)銷商品之間明確區(qū)分,所以在計(jì)算出口退稅時(shí)就要和內(nèi)銷一并進(jìn)行考慮,要先把內(nèi)銷的部分給抵消掉,剩余的部分國(guó)家才會(huì)退還給企業(yè)。
2024-05-08 16:15:37
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