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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-04 16:08

您好
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
借:管理費用-辦公費 借方紅字
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字

足跡???? 追問

2020-05-04 16:11

那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,
是借:應(yīng)交增值稅_消項稅
貸:應(yīng)交增值稅_減免稅款嗎?

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:12

可以年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

足跡???? 追問

2020-05-04 16:30

那每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅的會計分錄怎么做。

bamboo老師 解答

2020-05-04 16:31

請問是銷項大于進項 需要繳納增值稅么

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 支付 借,管理費用 貸,銀行存款 抵稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-03-02 15:18:39
借管理費用――服務(wù)費 貸銀行存款等,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字
2019-06-25 17:28:07
您好,分錄,借:管理費用-服務(wù)費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。備案批準全額抵扣后,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借:管理費用-服務(wù)費用,負數(shù)。
2017-01-19 22:50:02
借:管理費用 330 貸:庫存現(xiàn)金 330 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營業(yè)外收入 330
2017-07-10 12:43:57
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 小規(guī)模沒有減免稅款和這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,
2020-06-10 13:36:39
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