国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

劉茜老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-04 07:11

你好
3月計提:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
   貸:應交稅費—未交增值稅
4月繳納
借:應交稅費—未交增值稅
    貸:銀行存款

tina 追問

2020-05-04 08:08

我那樣寫不可以嗎?

劉茜老師 解答

2020-05-04 08:35

你好 不可以呢 進銷項稅額現(xiàn)在不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,年底再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
可以的
2017-09-04 22:00:33
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...