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棒棒糖
于2020-05-01 15:05 發(fā)布 ??992次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-05-01 15:11
你好,投資款應是通過公戶存入的,做其他應付款借,預付賬款貸,其他應付款
棒棒糖 追問
2020-05-01 15:13
沒有,他以固定資產作為入股本
2020-05-01 15:14
不能做其他應付,否則我的科目匯總表的現(xiàn)金支出與他出納帳的支出金額對應不上
立紅老師 解答
2020-05-01 15:18
你好,如果需要與出納支出額對上,就是您上面分錄那么做的。
2020-05-01 16:00
我突然想到,能不能這樣,雖然設備是新廠用,如果尾款也是我們付的話,先入我們廠,然后再做固定資產清理轉到新廠,如果是這樣,怎么做分錄
2020-05-01 18:34
你好通過固定資產清理是核算固定資產的出售、報廢和毀損
2020-05-01 21:01
我想問一下,現(xiàn)在購設備所付的定金作為入股本鑫,哪這個在出資方式是屬于什么
2020-05-01 21:07
你好,應是屬于貨幣方式出資
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認繳未繳實收資本 借:其他應收款 貸:實收資本 可以這么做分錄嗎?這樣做涉及繳稅嗎
答: 你好,認繳未繳實收資本,不需要做上面的分錄 不需要繳納印花稅
老師股東借了公司的錢,還不了。轉實收資本。借方實收資本。貸其他應收款。這樣做分錄嗎
答: 您好,借其他應付款貸實收資本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幾年前會計做了一筆認繳資本的分錄,借:其他應收款~法人 貸:實收資本。占據(jù)了大部分資產?,F(xiàn)在可以直接沖紅掉嗎?可以怎么做分錄沖掉呢
答: 您好,這沒有實際繳納的,可以沖減了的
老師,之前的會計實收資本未收就卻做了分錄 借:其他應收款 貸:實收資本, 現(xiàn)在收到現(xiàn)金做分錄:借:現(xiàn)金 貸:其他應收款 請問其他應收款能結轉入投資款,做實收資本嗎?
討論
收到投資者投資一=一般在企業(yè)里它稱作融資款 這個怎么做分錄呢?到底是實收資本還是其他應收款
公司實收資本存到了別的銀行不是開戶行,做分錄借:其他應收款 貸;實收資本,直接做這一個分錄就行,還是還做其他分錄啊
把其他應收款調到實收資本怎么做分錄
老師好,現(xiàn)在實行了認繳出資,要不要寫分錄,比如,借其他應收款,貸實收資本,以后發(fā)生再沖減其他應收款款,可以這樣嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-05-01 15:13
棒棒糖 追問
2020-05-01 15:14
立紅老師 解答
2020-05-01 15:18
棒棒糖 追問
2020-05-01 16:00
立紅老師 解答
2020-05-01 18:34
棒棒糖 追問
2020-05-01 21:01
立紅老師 解答
2020-05-01 21:07