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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-01 15:11

你好,投資款應是通過公戶存入的,做其他應付款
借,預付賬款
貸,其他應付款

棒棒糖 追問

2020-05-01 15:13

沒有,他以固定資產作為入股本

棒棒糖 追問

2020-05-01 15:14

不能做其他應付,否則我的科目匯總表的現(xiàn)金支出與他出納帳的支出金額對應不上

立紅老師 解答

2020-05-01 15:18

你好,如果需要與出納支出額對上,就是您上面分錄那么做的。

棒棒糖 追問

2020-05-01 16:00

我突然想到,能不能這樣,雖然設備是新廠用,如果尾款也是我們付的話,先入我們廠,然后再做固定資產清理轉到新廠,如果是這樣,怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-05-01 18:34

你好
通過固定資產清理是核算固定資產的出售、報廢和毀損

棒棒糖 追問

2020-05-01 21:01

我想問一下,現(xiàn)在購設備所付的定金作為入股本鑫,哪這個在出資方式是屬于什么

立紅老師 解答

2020-05-01 21:07

你好,應是屬于貨幣方式出資

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相關問題討論
你好,認繳未繳實收資本,不需要做上面的分錄 不需要繳納印花稅
2020-09-25 15:16:42
您好,借其他應付款貸實收資本
2020-06-17 11:00:47
你好,應該是其他應付款 ?借 其他應付款 貸 實收資本
2020-05-28 15:39:12
您好,這沒有實際繳納的,可以沖減了的
2020-05-18 21:52:25
你好,投資款應是通過公戶存入的,做其他應付款 借,預付賬款 貸,其他應付款
2020-05-01 15:11:26
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