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靜意
于2020-04-30 17:29 發(fā)布 ??644次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-04-30 17:30
你好 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 687.26 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
靜意 追問
2020-04-30 18:19
老師,這是沒有原件的發(fā)票,還要沖紅,怎么做啊
答疑蘇老師 解答
2020-04-30 18:22
你好 沖紅的話做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-04-30 18:26
那是做2張憑證了3月份和4月份的
2020-04-30 19:15
你好 是的 是這樣的。
2020-05-01 10:45
既然都沖紅了,那不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也可以嗎?
2020-05-01 12:50
你好 是的 沖紅的話可以不做,直接沖掉就可以了。直接沖掉實際也是抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。
2020-05-01 14:30
沖紅后,不需要在增值稅報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里填數(shù)字嗎?
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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靜意 追問
2020-04-30 18:19
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2020-04-30 18:22
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2020-04-30 18:26
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2020-05-01 14:30