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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-28 09:15

貸管理費用這個有問題,需要做借管理費用 -280

Я люблю тебя 追問

2020-04-28 09:17

老師,能詳細說一下怎么做分錄嗎?

maize老師 解答

2020-04-28 09:23

 借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)

Я люблю тебя 追問

2020-04-28 11:40

老師,這種的分錄對嗎

maize老師 解答

2020-04-28 11:46

你是一般納稅人?借:管理費用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

Я люблю тебя 追問

2020-04-28 11:47

老師,我是小規(guī)模納稅人

maize老師 解答

2020-04-28 12:00

借:管理費用
    貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
借:管理費用 負數(shù)

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相關(guān)問題討論
貸管理費用這個有問題,需要做借管理費用 -280
2020-04-28 09:15:20
這兩筆分錄里的銀行存款一增一減沒有產(chǎn)生影響,跟你說的銀行收到9532.8應(yīng)該是沒有關(guān)系 這兩筆分錄是更正8月收款憑證的,第1筆是原樣沖回原憑證,第2筆是按正確的重新做
2019-10-11 13:04:07
你好,首先確定有效的發(fā)票合計是多少,最終要結(jié)算的金額是多少,差額的部分紅字沖銷
2017-12-12 14:42:51
你好 借管理費用貸銀行存款 具體明細自己添加
2019-09-16 15:35:42
您好,1、應(yīng)交增值稅和附加稅也是所屬當(dāng)年的,就和平時一樣正常做就可以,滯納金計入營業(yè)外支出-滯納金 2、單純的留抵稅額不需要賬務(wù)處理。您賬上月末正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以 3、7月已開提什么意思
2019-08-14 12:10:44
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