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藍心
于2020-04-24 17:03 發(fā)布 ??924次瀏覽
劉茜老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-24 17:17
補計提稅費借:營業(yè)稅金及附加594.77 貸:應交稅費-應交城建稅 346.95 應交稅費-應交教育費附加148.69 應交稅費-應交地方教育費附加99.13繳納:借:應交稅費-應交城建稅 346.95 應交稅費-應交教育費附加148.69 應交稅費-應交地方教育費附加99.13 貸:銀行存款 594.77銀行利息 借:銀行存款365.39 貸:財務費用-利息收入365.39計提增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4956.39 貸:應交稅費-未交增值稅4956.39實際繳納借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)4956.39貸:銀行存款4956.39
藍心 追問
2020-04-24 17:25
老師,第七題呢,幫我看下唄
劉茜老師 解答
2020-04-24 17:36
提取借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅退回和收到借:應交稅金——應交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整借:銀行存款貸:應交稅金——應交企業(yè)所得稅借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配——未分配利潤
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
劉茜老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 4.99 解題: 1660 個
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藍心 追問
2020-04-24 17:25
劉茜老師 解答
2020-04-24 17:36