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Tang
于2020-04-24 14:07 發(fā)布 ??892次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-24 14:08
您好,你具體說一下那筆錯(cuò)的分錄是怎么做的。
Tang 追問
2020-04-24 14:10
去年八月做賬時(shí)借其他應(yīng)收款——社保個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2。從去年9月時(shí)將個(gè)人承擔(dān)部分改成了其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2?,F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款這個(gè)有余額,其他應(yīng)付款又不夠扣的。
路老師 解答
2020-04-24 15:06
您好,直接把二個(gè)科目調(diào)整一下借:其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān) 392.2貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人承擔(dān) 392.2
2020-04-24 15:16
在以前年度的原始憑證上改嗎?資產(chǎn)負(fù)債表利潤表以前年度已經(jīng)報(bào)了呢
2020-04-24 15:18
改在當(dāng)前月份就可以。
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路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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Tang 追問
2020-04-24 14:10
路老師 解答
2020-04-24 15:06
Tang 追問
2020-04-24 15:16
路老師 解答
2020-04-24 15:18