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送心意

路老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-24 14:08

您好,你具體說一下那筆錯(cuò)的分錄是怎么做的。

Tang 追問

2020-04-24 14:10

去年八月做賬時(shí)借其他應(yīng)收款——社保個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2。從去年9月時(shí)將個(gè)人承擔(dān)部分改成了其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2?,F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款這個(gè)有余額,其他應(yīng)付款又不夠扣的。

路老師 解答

2020-04-24 15:06

您好,直接把二個(gè)科目調(diào)整一下
借:其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)  392.2
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人承擔(dān)  392.2

Tang 追問

2020-04-24 15:16

在以前年度的原始憑證上改嗎?資產(chǎn)負(fù)債表利潤表以前年度已經(jīng)報(bào)了呢

路老師 解答

2020-04-24 15:18

改在當(dāng)前月份就可以。

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