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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 14:06

你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 14:09

老師好,如果進(jìn)項(xiàng)稅之前遺留的比當(dāng)月銷項(xiàng)大,應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2020-04-23 14:12

你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅之前遺留的比當(dāng)月銷項(xiàng)大就這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 14:20

老師好,之前會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候?qū)N項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)進(jìn)了未交增值稅。我應(yīng)該怎么做?

鄒老師 解答

2020-04-23 14:26

你好,你可以把之前錯(cuò)誤的紅沖,然后按上面的做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 15:10

老師你好,報(bào)完稅以后,相關(guān)應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?

鄒老師 解答

2020-04-23 15:17

你好,你是指增值稅的賬務(wù)處理嗎?
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 15:26

老師,麻煩問(wèn)一下,如果做了借管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。后期我還需要怎么處理?

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 15:27

報(bào)完稅,在報(bào)表上填寫這個(gè)金額以后,申報(bào)完成我需要怎么寫分錄?

鄒老師 解答

2020-04-23 15:35

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅嗎?

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 15:41

沒(méi)有交,因?yàn)檫z留的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

鄒老師 解答

2020-04-23 15:44

你好,那就需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學(xué),這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,一般納稅人,銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54
同學(xué)你好,B公司是一般納稅人,不能開3個(gè)點(diǎn)的專票
2022-03-31 20:53:50
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