
老師,我當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),然后還有稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi)280也可以抵扣,那我的留抵稅額是不是也包含這筆280?
答: 這個(gè)后續(xù)抵扣時(shí)候做抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
購(gòu)入稅控盤(pán)費(fèi)用必須在當(dāng)月抵扣形成留抵稅額嗎?留抵稅額有沒(méi)有時(shí)間限制?
答: 當(dāng)年度的費(fèi)用,最好當(dāng)年度申請(qǐng)抵減
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)年底了還沒(méi)有抵扣是留在費(fèi)用里面還是轉(zhuǎn)到留抵稅里面
答: 您好,沒(méi)抵扣可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)里面先掛著

