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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-23 12:31

對方作廢,你們需要轉(zhuǎn)出下可以借xx  貸進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有重新給你們開發(fā)票嗎?

也曾是少年 追問

2020-04-23 12:32

沒有重新開。

也曾是少年 追問

2020-04-23 12:35

需要借什么?當時認證的時候是
借原材料
應交稅費,應交增值稅進項稅額,
貸銀行存款

現(xiàn)在原材料已經(jīng)用了,

maize老師 解答

2020-04-23 12:45

借原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,

maize老師 解答

2020-04-23 12:46

那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)沒有補開發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增了,

也曾是少年 追問

2020-04-23 12:47

當時匯算清繳的時候我們公司本身有增值稅進項稅額,直接互抵扣了。這個需要做憑證嗎?怎么做?

maize老師 解答

2020-04-23 12:52

我說匯算清繳指的是企業(yè)所得稅,不是你說這個增值稅,

maize老師 解答

2020-04-23 12:53

匯算清繳是不做賬,你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,對應原材料不是沒有發(fā)票嗎,這個填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項其他中納稅調(diào)增

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相關(guān)問題討論
不可以的 做調(diào)整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
2017-02-22 15:42:14
你好!也是一樣的了。只是你普通發(fā)票的進項稅額不能抵扣。普通發(fā)票的銷項稅額跟專用發(fā)票一樣
2017-09-13 11:39:53
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
專票的話,就是發(fā)票上的稅額
2019-07-22 12:01:12
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