国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-04-22 10:04

你好!借其他應收款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費=應交增值稅

毛毛 追問

2020-04-22 10:29

那老師,這個稅是交?%

宋生老師 解答

2020-04-22 10:55

你好!看你是小規(guī)模還是一般納稅人

毛毛 追問

2020-04-22 11:09

那就是按照我們平時主營來納稅是嗎老師,完整的出借時的分錄,和收回本息以后的分錄老師幫我寫一下好嗎

宋生老師 解答

2020-04-22 11:10

你好!借其他應收款 貸銀行存款。
借銀行存款(本息和) 貸其他應收款   應交稅費—應交增值稅 其他業(yè)務收入。

毛毛 追問

2020-04-22 19:29

謝謝老師!

宋生老師 解答

2020-04-22 21:15

您好!不用客氣的了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應付都調(diào)到其他應收,年底其他應收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要計提壞賬準備,并核銷壞賬準備
2021-06-11 11:45:08
你好 你們股東有工資嗎 有分紅協(xié)議 嗎
2020-05-08 16:18:39
你好,雖然結果一樣,但可以用負數(shù)沖減比較規(guī)范,貸:其他應收款---個人往來 負數(shù)金額 借:其他應收款---其他往來 負數(shù)金額
2019-11-29 10:24:24
你好,是的,是這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應收款
2019-11-29 10:11:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...