国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-21 16:22

分錄  借:管理費用   貸:其他應付款-XX職工
報銷   借:其他應付款    貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

小小蘇 追問

2020-04-21 16:24

如果有先借款,是不是 借:管理費用  貸:其他應收款  借:其他應收款  貸:銀行/現(xiàn)金

許老師 解答

2020-04-21 16:27

先借款的話   
借:其他應收款  貸:銀行存款
報銷
借:管理費用  庫存現(xiàn)金(差額,退回的部分。不夠的話,這個庫存現(xiàn)金,在貸方,補齊) 貸:其他應收款

小小蘇 追問

2020-04-21 17:03

嗯嗯,沒有先借款的話,一定要通過其他應付款科目核算嗎?可以直接借:管理費用   貸:銀行存款/現(xiàn)金 嗎?

許老師 解答

2020-04-21 17:44

我剛才寫的話,是為了反映整個過程。你這樣省去的話,也是可以的哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學您好,您具體是什么情況需要調(diào)整
2022-03-25 22:08:11
你好同學 這樣的話二月份不就平了嗎?因為你一月份一次性扣了兩月的。二月份時候在看沒有其他問題的話,應該是能對上的。
2022-03-02 12:56:16
你好,那么剩下的300要沖收入,相當于多退了。
2021-11-22 11:19:46
把中石化的其他應收款調(diào)整至其他應付款
2020-05-08 08:55:21
你這個分錄不平 亦順軒借給職工500塊錢,他當時的分錄應該是借其他應收款-員工貸現(xiàn)金。 珍饈他報銷給職工的分錄是啥
2020-02-28 10:50:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...