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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-20 12:12

以前年度多繳的所得稅額在本年度抵減的是指什么數(shù)據(jù)。

專一的悟空 追問

2016-05-20 12:13

是稅務(wù)局核定的留抵下期的稅務(wù)事項(xiàng)知書嗎。

鄒老師 解答

2016-05-20 12:11

應(yīng)交的應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用的本年貸方累計(jì)
已交的才是借方累計(jì)

鄒老師 解答

2016-05-20 12:13

就是以前年度有多交所得稅,沒有退稅,而在本年度抵減當(dāng)年的應(yīng)納稅額

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相關(guān)問題討論
你好!一般是結(jié)轉(zhuǎn)了的。沒有余額
2018-07-30 14:46:12
資產(chǎn)類的科目余額,可以不用考慮
2018-05-21 17:19:04
應(yīng)交的應(yīng)當(dāng)是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用的本年貸方累計(jì) 已交的才是借方累計(jì)
2016-05-20 12:11:11
同學(xué)你好 遞延所得稅項(xiàng)目不影響的 你說的情況下
2021-01-26 15:38:02
你好,根據(jù)損益科目計(jì)算利潤總額
2022-09-22 14:22:01
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