
老師,2017年企業(yè)所得稅申報時,費(fèi)用做少了,怎么更正申報企業(yè)所得稅?
答: 2017年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)過了,如果你要進(jìn)行更改的話,就需要聯(lián)系專管員了。
老師,我報企業(yè)所得稅匯繳,我是在電子稅務(wù)的稅費(fèi)申報及繳納,企業(yè)所得稅申報中,這幾個所得稅申報,是選擇我用紅線圈起來的這一項(xiàng)嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報企業(yè)所得稅所得稅費(fèi)不是不征稅嗎?請問所得稅費(fèi)用填到哪個位置?
答: 您好 申報企業(yè)所得稅的時候 所得稅費(fèi)用不需要填寫


無憂無慮 追問
2020-04-20 11:49
樸老師 解答
2020-04-20 11:52