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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2020-04-19 13:49

你好,那你支付的租金是什么時候的

默默的玉米 追問

2020-04-19 13:58

支付12月的租金,本來在11月份就該付的,我們晚付了,在今年1月才付

蝴蝶老師 解答

2020-04-19 14:43

你好,按照規(guī)定是應該調的,金額多大

默默的玉米 追問

2020-04-19 14:46

我的意思是, 1月份我支付這筆款的時候,是掛預付款嗎?收到發(fā)票了,在做沖回預付嗎?在以前年度損益調整嗎

蝴蝶老師 解答

2020-04-19 14:48

你好,你這個屬于19年的費用,按道理應該用以前年度損益的調整的

默默的玉米 追問

2020-04-19 14:51

我1月份支付的時候用什么科目?。客暾咒泿臀覍懴?/p>

蝴蝶老師 解答

2020-04-19 14:55

你好,你當時費用計入12月份了嗎?也就是掛賬了嗎?如果你掛賬了,那么1月份你做分錄,借其他應付款 貸銀行存款 用預付賬款也行

默默的玉米 追問

2020-04-19 14:59

發(fā)票沒給我啊。我1月先付的錢過去,2月才把票給我,這票的開票日期是去年的。我1月付錢的時候做什么分錄,2月收到這筆錢的發(fā)票又做什么分錄

蝴蝶老師 解答

2020-04-19 15:04

你好,沒事的,你這中情況不調整,你之前掛賬了,付款沖了就行,12月你做的是借費用科目 貸其他應付款 你1月份付款,做借其他應付款 貸銀行 發(fā)票附到12月你掛賬的分錄就行

默默的玉米 追問

2020-04-19 15:06

我之前也沒掛賬啊。
我就是1月份付的這筆錢
但是發(fā)票是2月拿給我的,并且這發(fā)票是對方2019年就開好了的,只是我們沒付錢,對方一直沒拿給我們
我說的是這個會計分錄,整體怎么寫

蝴蝶老師 解答

2020-04-19 17:43

那你需要計入以前年度損益調整了,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸銀行

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相關問題討論
你好,那你支付的租金是什么時候的
2020-04-19 13:49:27
您好!可以的。
2016-05-13 10:50:35
您好!實際上你3月份應該先計提,不過已經這樣了,也沒有關系??梢缘牧恕?/div>
2016-05-13 11:28:32
你好,填寫發(fā)票的時間。
2022-01-28 14:40:10
不行,要先做,借:預付賬款 貸:銀行存款,然后每個月做一張,借:管理費用 貸:預付賬款
2016-10-17 11:01:04
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