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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-19 14:16

那如果銷售的是d產(chǎn)品,也可以嗎?

宋生老師 解答

2016-05-19 14:07

您好!在實(shí)際操作中不用每一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)抵減購買它的進(jìn)項(xiàng)。而是按每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的總額相抵減的。

宋生老師 解答

2016-05-19 21:20

您好!可以的。

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你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
您好!在實(shí)際操作中不用每一個(gè)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)抵減購買它的進(jìn)項(xiàng)。而是按每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的總額相抵減的。
2016-05-19 14:07:54
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
你好 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,一般是銷售業(yè)務(wù)時(shí),按照收入的金額計(jì)算的銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,一般是公司采購業(yè)務(wù)中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認(rèn)證之后的進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產(chǎn)時(shí),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)分二次抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入此科目
2018-09-22 10:53:17
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