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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-17 19:43

你好,是之前多做了,現(xiàn)在讓減少嗎?

學海無涯 追問

2020-04-17 20:09

差不多,實際是2018年部分項目未開票,稅局認為屬于滯后開票確認收入就讓我們部補繳,增加銷售額,增加銷項稅額,然后說補繳后由于我們實際開票時會申報交稅,所以2020年可以納稅檢查調(diào)減補交的

郭老師 解答

2020-04-17 20:12

那你可以紅沖你的收入多,交了稅,多確認了收入是嗎。

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相關問題討論
你好,是之前多做了,現(xiàn)在讓減少嗎?
2020-04-17 19:43:42
是銷售額和銷項稅額都調(diào)減?沒看懂問題呢
2020-04-17 19:37:01
1.借:以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 3.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 16:57:57
對應的進項稅額轉(zhuǎn)出是材料采購還是費用支出?
2018-06-22 16:52:11
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-28 10:33:21
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