
納稅等級D級,輔導期當月二次購票需要預繳的增值稅,由于在預繳稅款的當月進賬稅額大于銷項稅額而未能抵扣,增值稅報表主表在分次預繳欄填寫了預繳稅款金額,形成預繳稅款,實際是在預繳稅款的第5個月全額抵扣的(本月應交稅款10萬,抵減預繳稅款萬,查額入庫6萬),導致抵扣稅款的月份欠稅4萬。一年后發(fā)現(xiàn)預繳稅款等于抵扣稅款,專管稅務局讓預繳辦理退稅,欠繳補交稅款和滯納金。請問:可以更改報表,預繳抵扣欠繳嗎(更改報表的方法:預繳稅款的當月,增值稅申報表主表分次預繳欄填0,在抵扣月份增值稅申報表主表的分次預繳欄填4萬)?
答: 你好,邏輯是可以。但是你這樣申報應該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理
工程增值稅預繳稅款怎么抵扣
答: 同學你好 這個是抵減 預繳的抵減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
掛靠項目外徑證預繳稅款是所有的款項都能抵扣還是只能抵扣增值稅呢?
答: 你好,增值稅,企業(yè)所得稅可以抵減,已繳納增值稅附征的城建稅教育費附加也不需要繳納了,也相當于抵扣了。


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2020-04-17 12:16
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