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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-17 12:13

簡直異地預繳是嗎。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 12:16

是的,已經(jīng)預繳了,然后當月的進項票大于銷項票,所以預繳部分沒有用于抵扣,我填了附表四,但是主表留抵金額是進-銷的余額,沒有加上預繳部分的金額,這是對的嗎?

郭老師 解答

2020-04-17 12:16

你好,這個是對的。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 12:22

老師,那預繳也預繳了附加稅,我這個月進大于銷,預繳增值稅也留抵了,那么預繳的附加稅是怎么處理?

郭老師 解答

2020-04-17 12:27

你看系統(tǒng)讓你負數(shù)申報嗎?

郭老師 解答

2020-04-17 12:27

預繳的在第二列填寫。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 14:49

哪里第二列

郭老師 解答

2020-04-17 14:51

附加稅倒數(shù)第二列。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 14:57

因為進大于銷,申報增值稅時系統(tǒng)自動觸發(fā)零申報附加稅了,但是我有預繳

郭老師 解答

2020-04-17 14:59

你現(xiàn)在零申報,然后倒數(shù)第二列,填寫你的玉腳看一下能保存吧。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 15:00

已經(jīng)零申報了呀,是要更正申報表嗎

郭老師 解答

2020-04-17 15:03

自動申報了嗎
那可以以后抵扣

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 15:08

但是我這邊申報表上沒體現(xiàn)已預繳附加稅呀,增值稅、所得稅就有體現(xiàn),因為進大于銷,所以申報增值稅之后系統(tǒng)自動零申報了附加稅,我預繳的部分都沒體現(xiàn)在主管稅務局申報表上呢

郭老師 解答

2020-04-17 15:12

現(xiàn)在增值稅不需要交附加稅的報表自動申報。
你可以問下你稅務局,要么這個月去稅務局修改,要么以后申報的時候以后再抵扣。

香菇?jīng)? 追問

2020-04-17 15:17

明白了,謝謝老師!

郭老師 解答

2020-04-17 15:24

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好,邏輯是可以。但是你這樣申報應該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理
2021-12-31 22:25:44
同學你好 這個是抵減 預繳的抵減
2021-12-20 12:17:07
簡直異地預繳是嗎。
2020-04-17 12:13:35
你好,增值稅,企業(yè)所得稅可以抵減,已繳納增值稅附征的城建稅教育費附加也不需要繳納了,也相當于抵扣了。
2019-04-15 19:42:05
你好是不是異地預繳的這個,是的,填寫這個
2021-06-10 16:38:04
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