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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-17 11:13

你賬上多做費用  借xx 費用 貸其他應付款,這個利潤總額調為負數(shù),不想交稅話,

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 11:14

我做費用沒有發(fā)票?我現(xiàn)在利潤總額是124萬呢

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 11:15

怎么能從暫估上做呢?

maize老師 解答

2020-04-17 11:26

借xx 費用 貸其他應付款 這個就是,白條做賬,你沒有發(fā)票就白條做,

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 11:33

那后期要怎么弄這個白條?

maize老師 解答

2020-04-17 11:41

你有發(fā)票沒有差額貼后面, 沒有發(fā)票,真實發(fā)生,你匯算清繳納稅調增,有差額就科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉,按發(fā)票做,

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 11:42

我直接借主營業(yè)務成本-暫估125萬貸應付賬款暫估125萬

maize老師 解答

2020-04-17 11:46

借主營業(yè)務成本-暫估-125萬貸應付賬款暫估-125萬 之后按發(fā)票做,

maize老師 解答

2020-04-17 11:47

你都掛暫估,那全部沖掉,按發(fā)票做,

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 12:20

嗯,那我這個月就按暫估做,那5月份時我做紅沖。

maize老師 解答

2020-04-17 12:27

好的,我先回復別的學員了

22年中級取證14班沫沫 追問

2020-04-17 12:38

謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-17 12:48

讓我這邊先結束哈,我好回復別的學員了

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相關問題討論
您好,更正20年納稅申報表,增加無票支出
2021-06-22 15:10:21
對的是的,必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
你賬上多做費用 借xx 費用 貸其他應付款,這個利潤總額調為負數(shù),不想交稅話,
2020-04-17 11:13:48
預繳按利潤總額,匯算清繳按應納稅所得額
2016-01-20 09:52:51
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
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