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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-15 15:52

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其它收益或者營(yíng)業(yè)外收入。
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

呆呆 追問(wèn)

2020-04-15 15:55

嗯嗯,懂了,謝謝

郭老師 解答

2020-04-15 15:56

不用客氣的。

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?你好? 1. 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅; 那么你就按你實(shí)際發(fā)生的銷項(xiàng)稅去繳納即可 2;? 如果有進(jìn)項(xiàng)稅那么月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可 到時(shí)抵減了進(jìn)項(xiàng)稅在做 余額繳納增值稅即可??
2021-07-23 17:04:24
你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅??
2022-03-07 10:34:32
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56
你帳上哪個(gè)科目有余額呢?銷項(xiàng)的,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)繳稅額 你這是補(bǔ)交還是??
2019-01-02 11:52:21
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