老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

企業(yè)所得稅虧損上年度已彌補(bǔ)完畢,今年所得稅匯算清繳就不用填寫彌補(bǔ)以前年度虧損表嗎?
答: 不用填了
請問彌補(bǔ)以前年度虧損,是只在企業(yè)所得稅年度匯算清繳進(jìn)行的嗎?還是在季度企業(yè)所得稅申報(bào)時也可以彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
答: 這個是在季報(bào)的時候也可以彌補(bǔ)虧損的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,2019年成立的企業(yè),年度虧損,匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅,在匯算清繳時要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?主表21行 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這個還要填嗎
答: 你好 不需要的 2019年成立的企業(yè),沒有以前年度的虧損。


★、End ゝ 追問
2020-04-15 10:42
meizi老師 解答
2020-04-15 10:50