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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-14 22:25

你好,同學,是的,你的分錄處理是對的

簡而易 追問

2020-04-14 22:33

還有一個問題,比如我4月份加工瀝青了,也產生水電費了,那等5月初才去開票給購貨方,那我4月份月末是不是不用結轉成本,等5月份有開票收入了,再結轉成本。是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 22:40

就是這個意思,因為你這個收入和成本的結轉需要對應的。

簡而易 追問

2020-04-14 22:46

其實4月份是有加工,只是沒有開票給對方,那這樣4月份所發(fā)生的成本費用都不能結轉。等開票有收入再結轉成本。也就是只能做到剛才上面分錄第一步。借制造費用-電 貸 銀行存款。是這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 22:57

是的,直接這樣處理就可以了,你結轉成本一定是和收入相對應的。

簡而易 追問

2020-04-14 22:58

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 23:10

不客氣,祝你工作愉快

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
同學你好,確認收入和結轉成本都應是有二級明細的;
2021-08-12 09:57:16
你好。銷售了,庫存商品結轉主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè),生產成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
老師是勞務服務費發(fā)票 作為成本 老師我做主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結轉成本 借:本年利潤 8480 貸: 主營業(yè)務成本 8480 如果我去發(fā)票,開我公司抬頭也可以嗎
2017-10-07 11:25:48
你好,同學,是的,你的分錄處理是對的
2020-04-14 22:25:40
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