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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-14 10:00

你好,不涉及損益類的話,直接補做憑證就可以了。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:03

那是不是直接在一月的賬上補就可以了呀?

QQ老師 解答

2020-04-14 10:06

你好,不涉及損益類的話,是直接在一月份補就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:06

12月的收到貨款和支付貨款在一月均沒開票和收到進(jìn)項,我要怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2020-04-14 10:15

你好,全額按暫估入庫處理就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:18

如果下個月開票的金額和暫估的金額是一致的話,分錄是怎樣呀?要沖暫估入庫嗎

QQ老師 解答

2020-04-14 10:29

你好,需要把暫估沖回,再按發(fā)票做正確的。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:44

之前買貨的貨款是股東墊付的,股東收到進(jìn)項后,來報銷,那之前墊付的貨款要怎樣做賬呀?

QQ老師 解答

2020-04-14 10:50

你好,你們付款了嗎?錢給股東了嗎?

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 10:51

錢還沒給股東,等收到發(fā)票再給錢

QQ老師 解答

2020-04-14 11:03

你好暫估貸方做其他應(yīng)付款老板名下就可以。

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:24

是借:庫存商品
貸:其他應(yīng)付款-股東名字
這樣做嗎

QQ老師 解答

2020-04-14 11:27

你好!是的,可以這樣理解

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:30

咦,那這樣是不是就體現(xiàn)不出我的貨在哪里購買了呀?

無辜的胡蘿卜 追問

2020-04-14 11:36

但是發(fā)票是公司名稱呀?

QQ老師 解答

2020-04-14 13:58

你好!因為你的業(yè)務(wù)流程本身就不合適,如果法人墊付的話,可以要求法人把錢打到你們公戶,從你們公戶付出去。你現(xiàn)在的操作本身也是三流不一致的。

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你好,不涉及損益類的話,直接補做憑證就可以了。
2020-04-14 10:00:42
實務(wù)中可以,你不少交稅沒人管你們
2019-03-06 16:12:16
你們成本和費用都沒有么?這個可以用這個支出,貨款都是現(xiàn)金支付的, 哪里來的現(xiàn)金,找老板借款么?那這個取得發(fā)票做借xx 貸其他應(yīng)付款,可以直接轉(zhuǎn)老板卡上算還款
2020-01-02 14:41:56
請問你想問的問題具體是?
2015-12-03 18:32:21
先存100000,然后再付20000,這樣能對得上你收到現(xiàn)金貨款
2015-12-22 14:41:31
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