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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-14 09:04

你好
可以直接列入當(dāng)期費用?。ó?dāng)然,如果金額很大,匯繳時,要做專項申報)

abc1234567 追問

2020-04-14 09:06

老師,發(fā)票金額有1萬,但是我們?nèi)ツ曩~上已經(jīng)盈利了32萬,作為去年的費用也不會有太大的影響,這種情況能直接作為當(dāng)期損益嗎?

老江老師 解答

2020-04-14 09:06

可以的
直接列入當(dāng)期費用!

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相關(guān)問題討論
你好 可以直接列入當(dāng)期費用!(當(dāng)然,如果金額很大,匯繳時,要做專項申報)
2020-04-14 09:04:28
借;管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2016-06-30 07:31:09
簽訂了協(xié)議,相關(guān)款項都是可以扣除的
2019-10-17 17:57:18
不可以的,這個18年六月份的費用是要使用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整作為18年的費用支出,這個專票仍然在360天的認(rèn)證期限內(nèi),是可以認(rèn)證抵扣的。
2019-05-24 12:58:45
這個根據(jù)復(fù)印件做賬,借管理費用交通費,進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金,四、納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。   納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。
2020-09-01 16:33:29
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