提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

請問老師,員工拿來一張去年的專票,我應(yīng)該怎么做賬啊?能直接作為今年的費用并抵扣嗎?
答: 你好 可以直接列入當(dāng)期費用?。ó?dāng)然,如果金額很大,匯繳時,要做專項申報)
公司去年12月買的東西,開了專票 ,代賬公司直接做費用了 發(fā)票今年5月份才抵扣,我這怎么做賬啊
答: 借;管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年6月之后公司沒生產(chǎn),沒做賬,報的都是截止到6月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在19年了,發(fā)生的18年六月份的費用,可以在19年做嗎?我這個月還把專票給抵扣了的
答: 不可以的,這個18年六月份的費用是要使用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整作為18年的費用支出,這個專票仍然在360天的認(rèn)證期限內(nèi),是可以認(rèn)證抵扣的。


abc1234567 追問
2020-04-14 09:06
老江老師 解答
2020-04-14 09:06