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Beryl
于2020-04-13 10:56 發(fā)布 ??718次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-13 10:56
您好請問是什么科目錯誤 要更正為什么?
Beryl 追問
2020-04-13 11:03
2019年9月份做支付掛費用 應該為: 借:其他應付款 貸:銀行存款 但是做成了: 借:管理費用 貸:銀行存款現(xiàn)在是其他應付款賬目上一直有這筆錢,但款已經付完
bamboo老師 解答
借:其他應付款 借方藍字借:管理費用 借方紅字
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方老師您好!蘑菇菌類做賬目做什么科目?
答: 你好,按照農產品的來做就行
老師,幫我看一下唄,這兩個做什么科目,怎么做賬啊
答: 你好,契稅房產稅計入房屋原值,不動產登記費計入服務費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好做賬科目最好的理解辦法有嘛?
答: 你好 你是想理解什么方面的。 怎么來判斷入什么科目 ?
苗圃做賬,需要用那些科目啊?
討論
老師,這個做賬記什么科目
這個款這樣做賬的話,這個科目怎么平呢?
老師,我今年把一個科目用錯了,每個月都有數(shù)。現(xiàn)在我想調一下賬,重新設了一個科目,怎么做賬?
公司按揭買了一個車,這個怎么做賬勒?按揭的錢進入什么科目勒
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Beryl 追問
2020-04-13 11:03
bamboo老師 解答
2020-04-13 11:03