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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-13 08:59

借以前年度損益調(diào)整 2910.29貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 2910.29
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

翅膀 追問

2020-04-13 09:02

就是補計提去年最后季度企業(yè)所得稅也是這樣子的嗎?

軼塵老師 解答

2020-04-13 09:04

是的  因為跨年了 所以要這樣調(diào)整

翅膀 追問

2020-04-13 09:09

那我的1月補計提的沖紅對吧,

軼塵老師 解答

2020-04-13 09:12

以前年度損益調(diào)整 不存在沖紅

翅膀 追問

2020-04-13 12:28

1月份做了一筆借:應交所得稅2910.29貸:應交稅費—應交所得稅2910.29,我是不是做一筆反分錄

翅膀 追問

2020-04-13 13:03

老師你看對不對

軼塵老師 解答

2020-04-13 13:04

你繳納的憑證做在12月  應該沖減這個繳納的憑證 計提稅金正常做  借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅

翅膀 追問

2020-04-13 13:12

前面的會計做在一月計提

翅膀 追問

2020-04-13 13:13

我現(xiàn)在做就得沖這筆吧

翅膀 追問

2020-04-13 13:14

再做一筆借:以前年度損調(diào) 貸:應交稅費—企業(yè)所得稅2910.29

翅膀 追問

2020-04-13 13:14

對嗎老師

軼塵老師 解答

2020-04-13 14:19

是的  計提要在去年年底

翅膀 追問

2020-04-13 14:31

老師12年末本年利潤余額要轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里面吧

軼塵老師 解答

2020-04-13 14:33

是的   本年利潤余額要轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里

翅膀 追問

2020-04-13 15:40

但是12末公司又沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我現(xiàn)在3月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是跨年了,有涉及到以前年度損調(diào)

翅膀 追問

2020-04-13 15:40

分錄怎么做呢

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:18

調(diào)整去年的賬  打開去年的賬 最后做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄

翅膀 追問

2020-04-13 16:52

所得對報表也沒得影響的哈

軼塵老師 解答

2020-04-13 16:57

是的  你的理解正確

翅膀 追問

2020-04-13 17:00

謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-04-13 17:04

不客氣  如果幫到你 請打五星好評

翅膀 追問

2020-04-13 17:34

老師我現(xiàn)在加上去加到12月,現(xiàn)金流量表,利潤表,資產(chǎn)負債表都沒影響的哈

軼塵老師 解答

2020-04-13 17:45

是的 和現(xiàn)金流量表,利潤表,資產(chǎn)負債表都沒影響

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相關問題討論
增值稅不需要計提,所得稅,借企業(yè)所得稅 貸應交稅費-企業(yè)所得稅
2019-04-04 20:58:41
你好!你的分錄是對的。
2020-11-06 14:18:36
您好 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款!如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-10 15:20:57
是的
2016-10-24 15:48:53
你好!借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 然后繳納借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-03-15 11:33:17
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