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512941539
于2020-04-11 21:31 發(fā)布 ??1328次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-11 21:32
您好不做賬務(wù)處理的話 您往來科目會平么?
512941539 追問
2020-04-11 21:34
因為還沒給錢
bamboo老師 解答
2020-04-11 21:35
那148 要您單位支付么?
還沒給錢,我是不是應(yīng)該把應(yīng)付賬款調(diào)一下
2020-04-11 21:36
可以抹掉
您調(diào)應(yīng)付賬款也要有對應(yīng)科目啊 有借有貸 您借方寫什么?
2020-04-11 21:38
就是不明白了
所以不能不做賬務(wù)處理借:固定資產(chǎn) 148貸:應(yīng)付賬款 148
2020-04-11 21:39
那原始憑證付什么資料
2020-04-11 21:42
您不是收到發(fā)票了么
2020-04-11 21:43
發(fā)票我付在之前19年的記賬憑證后面了,現(xiàn)在4月做這筆148元,怎么付
2020-04-11 21:44
可以復(fù)印前面發(fā)票做附件 或者不復(fù)印摘要寫某年某月某號憑證少入賬148 現(xiàn)在調(diào)整
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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