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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 13:00

你好,您看下3月6號(hào)憑證是如何做的呢?

K14617325806585 追問(wèn)

2020-04-11 13:06

之前是這樣做的

立紅老師 解答

2020-04-11 13:10

你好,是原計(jì)入財(cái)務(wù)用中的金額有部分是應(yīng)收個(gè)人款項(xiàng),不應(yīng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,所以現(xiàn)在是增加其他應(yīng)收款,沖減企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用

K14617325806585 追問(wèn)

2020-04-11 13:10

這筆錢就是還利息了,沖回變成借款了嗎?

K14617325806585 追問(wèn)

2020-04-11 13:12

全部充回的呀

立紅老師 解答

2020-04-11 13:14

你好,不是全部沖回,是沖回一部分,應(yīng)是這個(gè)不屬于企業(yè)的利息費(fèi)用,所以沖了財(cái)務(wù)費(fèi)用,是企業(yè)為員工墊付的款項(xiàng),所以計(jì)入其他應(yīng)收款。

K14617325806585 追問(wèn)

2020-04-11 13:18

這是原始單據(jù),就是還利息了呀

立紅老師 解答

2020-04-11 13:19

你好,是歸還利息,但利息中有一部分不是企業(yè)負(fù)擔(dān),是由個(gè)人負(fù)擔(dān)的,所以不計(jì)入企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用,

K14617325806585 追問(wèn)

2020-04-11 14:06

這是個(gè)人給公司貸的款,貸完款打給公司借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人
中間公司負(fù)責(zé)還銀行利息
分錄該怎么做?

立紅老師 解答

2020-04-11 14:12

你好,不是公司名義的貸款,作財(cái)務(wù)費(fèi)用也是不能在稅前扣除的
支付利息
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款

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同學(xué)你好,原始憑證如果有錯(cuò)誤需要重開,記賬憑證如果有錯(cuò)誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
人工憑證,機(jī)制憑證,內(nèi)部憑證,外部憑證各指的是哪一部分憑證
2015-12-21 08:46:39
轉(zhuǎn)賬支票屬于原始憑證
2020-06-04 13:40:40
根據(jù)原始單證錄入到財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候做
2019-03-17 07:16:35
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