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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 11:40

您好
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)開具普票,要填增值稅申報(bào)表  開具專票也要填增值稅申報(bào)表

劉琪 追問

2020-04-11 11:41

現(xiàn)在減按1%,怎么填呢?昨天沒研究出來

bamboo老師 解答

2020-04-11 11:44

https://mp.weixin.qq.com/s/NmfCIfVF5yQjizgp80QexA
您可以參照上面鏈接填寫

劉琪 追問

2020-04-11 13:12

劉琪 追問

2020-04-11 13:12

老師那里錯(cuò)了呢

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:13

第一欄跟第三欄不要填寫

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

老師還是不對(duì)得嘛?

劉琪 追問

2020-04-11 13:16

應(yīng)納稅額都沒有了

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:18

您開具的專票還是普通發(fā)票?

劉琪 追問

2020-04-11 13:20

普票

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:21

普通發(fā)票的話 季度銷售額不超過30萬 不要填1跟3

劉琪 追問

2020-04-11 13:28

沒填1跟3還是不對(duì)啊

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:28

不填1跟3 是什么提示 您減免稅明細(xì)表怎么填的

劉琪 追問

2020-04-11 13:28

含稅銷售170000開1%普票,怎么填,老師

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:31

不含稅銷售額=170000/1.01=168316.83 怎么跟您填的不一樣?

劉琪 追問

2020-04-11 13:33

我怎么填都不對(duì)啊

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:34

您減免稅明細(xì)表怎么填的 
您進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)候 申報(bào)表是不是直接有數(shù)據(jù)?正常您應(yīng)該開具多少稅率的發(fā)票?

劉琪 追問

2020-04-11 13:37

好像是減免稅額5046多少來著

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:39

您申報(bào)表主表是3000多啊 跟您說的不符啊

劉琪 追問

2020-04-11 13:41

那怎么才回到增值稅自動(dòng)生成表格的頁面?老師

bamboo老師 解答

2020-04-11 13:41

您退出系統(tǒng) 然后再進(jìn)入是什么樣的

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相關(guān)問題討論
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
您好 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識(shí)別號(hào)”欄,填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號(hào)碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、發(fā)生應(yīng)稅行為適用3%征收率的不含稅銷售額,不包括應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額、銷售使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。 納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (五)第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”:填寫本期發(fā)生應(yīng)稅行為適用5%征收率的不含稅銷售額。 納稅人發(fā)生適用5%征收率應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第16欄數(shù)據(jù)一致。 (八)第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的發(fā)生應(yīng)稅行為的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn),下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個(gè)體工商戶和其他個(gè)人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。 應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。 (十八)第15欄“本期應(yīng)納稅額”:填寫本期按征收率計(jì)算繳納的應(yīng)納稅額。 (十九)第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應(yīng)納稅額。包含可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),可在增值稅應(yīng)納稅額中抵免的購(gòu)置稅控收款機(jī)的增值稅稅額。 當(dāng)本期減征額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第9欄“免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十一)第18欄“小微企業(yè)免稅額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十二)第19欄“未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”:填寫個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”和征收率計(jì)算。 (二十三)第21欄“本期預(yù)繳稅額”:填寫納稅人本期預(yù)繳的增值稅額,但不包括查補(bǔ)繳納的增值稅額。
2019-10-08 19:08:02
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
首先,你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
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