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追光者
于2020-04-11 11:09 發(fā)布 ??675次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-11 11:11
這個可以直接做這個就可以了,借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
追光者 追問
2020-04-11 11:17
不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
maize老師 解答
2020-04-11 11:22
這個可以不用,你最后管理費用抵減,沒有了,
2020-04-11 11:26
嗯嗯,但是為啥我用資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的本年累計數(shù),兩個數(shù)字相差280元
2020-04-11 11:31
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù) 做這個,
2020-04-11 11:48
好的,謝謝
2020-04-11 12:01
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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2020-04-11 11:17
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2020-04-11 11:31
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maize老師 解答
2020-04-11 12:01