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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-10 13:56

你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表

Lynn 追問

2020-04-10 13:58

小規(guī)模??!第一季度不用交增值稅,需要填減免明細(xì)表跟主表嗎?

立紅老師 解答

2020-04-10 14:04

你好,如果您本期不想抵免,不需要填附表四和減免明細(xì)表,

Lynn 追問

2020-04-10 14:20

本期沒能遞減,可以下期再遞減嗎?

立紅老師 解答

2020-04-10 14:22

你好,可以,是可以 的。

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模稅控盤的服務(wù)費也可以減免增值稅的
2019-02-26 13:45:03
你好這個是自開吧,這個是可以抵減,代開是不能
2021-06-04 11:23:34
你好,要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020-04-10 13:56:03
這個填寫減免表2,3,4列,這個,小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-07-06 09:40:19
你好,主表第23行,附表《增值稅減免稅申報明細(xì)表》,分別填列申報
2019-01-13 11:20:05
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