老師:請(qǐng)問(wèn)我1月份做了一筆未開(kāi)票收入,現(xiàn)在對(duì)方又要開(kāi)票。會(huì)計(jì)處理怎么處理,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)?
~毛毛雨~
于2020-04-09 20:17 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-09 20:31
你好 1.你1月先做無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在開(kāi)票 2.你先沖無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.在開(kāi)票 借 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
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你好,直接調(diào)整賬面的,營(yíng)業(yè)外收支的
2022-01-19 20:40:13

你好 1.你1月先做無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在開(kāi)票 2.你先沖無(wú)票收入 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 3.在開(kāi)票 借 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-04-09 20:31:58

查找原因,如果錯(cuò)誤調(diào)整正確即可
2018-01-12 10:44:54

你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

您好,申報(bào)退稅與增值稅申報(bào)表無(wú)關(guān)的!過(guò)年度也是
2019-02-22 11:01:50
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