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送心意

縈縈老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 15:51

您好,
如果您是指考試中的話,您那么算沒(méi)有問(wèn)題;
如果您是實(shí)務(wù)中的話,只有上市公司會(huì)考慮遞延所得稅計(jì)提和計(jì)算;一般公司預(yù)繳都是按利潤(rùn)總額做的。謝謝

11876948484884 追問(wèn)

2020-04-09 15:57

謝謝回答
1.我司時(shí)是上市公司用的是遞延所得稅,這種情況下是可以按照調(diào)整后的“應(yīng)納稅額所得額”申報(bào)的嗎
2.本季度利潤(rùn)總額負(fù)數(shù);永久/暫時(shí)性差異加減后是調(diào)增;最后應(yīng)納稅所得額是正數(shù),需要預(yù)繳
但實(shí)際填寫(xiě)預(yù)繳申報(bào)表時(shí)沒(méi)有具體地方可以填列調(diào)增數(shù)

縈縈老師 解答

2020-04-09 16:32

同學(xué)您好,您可以看下您之前的賬務(wù)處理,如果之前是考慮了遞延所得稅的計(jì)提就按調(diào)整后的;如果之前也沒(méi)有考慮,而是匯算考慮的,季度就不用考慮,謝謝

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根據(jù)利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-27 10:04:53
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來(lái)的。
2019-01-13 18:42:34
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
你好,是的
2017-05-25 14:31:38
22115.18*20%減免的
2019-04-11 18:40:48
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